Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1) báo lãi sau thuế quý IV/2025 gấp gần 4 lần cùng kỳ, đạt 85 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo BCTC quý IV/2025, CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (mã HT1) ghi nhận 85 tỷ đồng lãi sau thuế, gấp gần 4 lần cùng kỳ do sản lượng tiêu thụ xi măng trong quý tăng trong khi giá vốn tăng chậm hơn.

Trong quý IV/2025, HT1 đạt doanh thu thuần 1.979,8 tỷ đồng, tăng 7% so với quý IV/2024. Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn nhờ Công ty tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất, ở mức 4%, lên 1.706,3 tỷ đồng, qua đó giúp lợi nhuận gộp đạt 273,5 tỷ đồng, tăng 34%.

Kỳ này, doanh thu tài chính HT1 đạt 6,7 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính gần như đi ngang ở mức 20,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí lãi vay giảm mạnh 42%, xuống còn 7,4 tỷ đồng. Ở chiều chi phí hoạt động, chi phí bán hàng tăng 12% lên 60,1 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14% lên 93,1 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp đạt 85 tỷ đồng, tăng 297%, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ đạt 84,9 tỷ đồng, tăng 299% so với cùng kỳ.

HT1 cho biết, nguyên nhân giúp lợi nhuận tăng trong kỳ do sản lượng tiêu thụ xi măng trong quý IV/2025 tăng 10,5%; cùng với tăng thu nhập từ việc thu phí hoàn vốn cho dự án Xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào KCN Phú Hữu, TP.HCM.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của HT1 đạt 7.364,0 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2024. Cũng nhờ giá vốn tăng chậm và doanh thu tài chính tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế đạt 273,9 tỷ đồng, tăng 353%, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ đạt 273,7 tỷ đồng, tăng 355% so với cùng kỳ.

Năm nay, HT1 đã thông qua đặt mục tiêu kinh doanh với tổng doanh thu hơn 7.162 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 4% so với thực hiện 2024; trong khi lãi sau thuế (chưa tính chênh lệch tỷ giá) tới 184 tỷ đồng, tăng gần 211%. Với kết quả đạt được, Công ty đã vượt gần 49% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của HT1 đạt hơn 7.600 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền còn hơn 518 tỷ đồng, giảm 39%; hàng tồn kho ghi nhận gần 693 tỷ đồng, tăng 6%. Ngoài ra, chi phí xây dựng cơ bản dở dang doanh nghiệp đạt hơn 697 tỷ đồng, tăng 33%, tập trung chủ yếu tại dự án Kiên Lương với hơn 280 tỷ đồng và khu nhà ở cán bộ công nhân viên - nhà máy xi măng Bình Phước hơn 200 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả HT1 còn gần 2.512 tỷ đồng, giảm 25% so với đầu năm, nhờ giảm mạnh gần 60% vay nợ tài chính về còn gần 618 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch sáng 21/01, cổ phiếu HT1 giảm 1,49%, còn 16.500 đồng/CP.

Hồng Ân

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục