Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD - sàn HOSE) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2026 với ngày đăng ký cuối cùng là 18/09/2026, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/09/2026. Theo kế hoạch, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của CTD dự kiến diễn ra vào ngày 20/10/2026.
Coteccons vừa công bố báo cáo tài chính năm với doanh thu thuần hợp nhất lũy kế cả năm tài chính đạt tới 34.340 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước và vượt 14,5% kế hoạch đề ra, đồng thời lợi nhuận sau thuế hợp nhất cán mốc 788 tỷ đồng, tăng trưởng 72,7% và vượt 12,6% so với chỉ tiêu.
Trong tổng lợi nhuận, lợi nhuận khác 194,4 tỷ đồng (chiếm 19% lợi nhuận trước thuế) chủ yếu đến từ 188,5 tỷ đồng thu thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh, khoản một lần. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là 825,6 tỷ đồng.
Riêng quý 4 năm tài chính kết thúc 30/6/2026, doanh thu thuần đạt 10.471,2 tỷ đồng, tăng 25,4%; lợi nhuận gộp 466 tỷ đồng, gấp 2,16 lần cùng kỳ. Nhưng lợi nhuận sau thuế quý này chỉ đạt 146,3 tỷ đồng, giảm 25,45%. Nguyên nhân nằm ở nền so sánh, quý 4/2025 chi phí quản lý doanh nghiệp âm 22,4 tỷ đồng nhờ hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi 159,97 tỷ đồng, trong khi quý 4/2026 chi phí quản lý là 271,3 tỷ đồng, chi phí lãi vay quý 4 cũng nhảy từ 39,3 tỷ lên 135,3 tỷ đồng.
Tổng tài sản cuối năm là 38.750,9 tỷ đồng, tăng 30,5%. Tiền và tương đương tiền 3.935,6 tỷ đồng, cộng tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn 3.887,2 tỷ đồng, tổng nguồn tiền gửi khoảng 7.823 tỷ đồng.
Phải thu ngắn hạn 16.544,2 tỷ đồng, trong đó phải thu khách hàng 15.381,5 tỷ đồng; dự phòng khó đòi 1.374 tỷ đồng. Nợ xấu ghi nhận 1.835,2 tỷ đồng, đã dự phòng 1.315,1 tỷ đồng, giá trị thuần còn 520,1 tỷ đồng. Hai khoản lớn nhất là Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (526,4 tỷ, dự phòng gần toàn bộ) và Đầu tư Minh Việt (122 tỷ, dự phòng 100%).
Hàng tồn kho 9.905,8 tỷ đồng, tăng 66%, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 9.783,1 tỷ đồng, phản ánh khối lượng thi công chưa nghiệm thu tăng mạnh.
Đáng chú ý hệ số nợ/vốn chủ là 3,01 lần cao hơn cùng kỳ (2,31 lần). Tổng vay và nợ thuê tài chính 5.943 tỷ đồng, gần gấp đôi mức 2.987 tỷ đồng một năm trước. Trong đó vay ngắn hạn ngân hàng 4.297,7 tỷ đồng (chủ nợ lớn là Techcombank 1.422,2 tỷ, VietinBank 1.336,6 tỷ, BIDV 729,2 tỷ) và trái phiếu 1.400 tỷ đồng mệnh giá, lãi suất cố định 9%/năm, đáo hạn 30/01/2029, SSI làm đại lý phân phối. Chi phí lãi vay cả năm 350,97 tỷ đồng, tăng 145,6%.
Như vậy, CTD đã tăng đòn bẩy tài chính để tài trợ cho tăng trưởng doanh thu hoạt động thầu xây dựng. Điểm sáng trong báo cáo tài chính là dòng tiền kinh doanh dương 815,8 tỷ đồng, đảo chiều so với mức âm 1.153,6 tỷ đồng niên độ trước. Dòng tiền đầu tư âm 2.441,1 tỷ đồng. Dòng tiền tài chính dương 2.848,5 tỷ đồng nhờ vay mới 14.933,8 tỷ đồng.
Việc liên tục ghi nhận kết quả tài chính vượt kỳ vọng nhờ chiến lược đa dạng hóa mảng hạ tầng công nghiệp cùng lượng hợp đồng chuyển tiếp (backlog) tích lũy vững chắc được kỳ vọng sẽ là tâm điểm thảo luận lớn của các cổ đông tại kỳ đại hội sắp tới để định hình chu kỳ tăng trưởng mới cho doanh nghiệp.
Ông Bolat Duisenov Chủ tịch HĐQT CTD cho biết, Coteccons sẽ tiếp đà tăng trưởng dựa trên những nguồn doanh thu đến từ đô thị hóa (Urbanization), làn sóng công nghiệp hóa (Industrialization) và từng bước mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế (Going Global), bên cạnh đó, xu hướng về công nghệ - AI cũng sẽ đóng góp vào kết quả kinh doanh nhờ tăng hiệu suất lao động. Thay vì theo đuổi mục tiêu mở rộng bằng mọi giá, doanh nghiệp đang chuyển trọng tâm từ tăng trưởng nhanh sang tăng trưởng chất lượng và bền vững hơn.